Ausgangsrechnungen bereitstellen
Hinweis: Nur solange die Ausgangsrechnung noch nicht versendet wurde, kann das PDF-Rechnungsdokument noch durch Neuerzeugung geΓ€ndert werden. Nach dem Versand ist dies nicht mehr mΓΆglich.
Der E-Mail-Versand wurde fΓΌr die Gesellschaft eingerichtet
Der E-Mail-Versand wurde fΓΌr den Debitor aktiviert
Der E-Mail-Versand wurde fΓΌr denΒ Debitor eingerichtet
Das Rechnungsdokument wurde erzeugt
Pfad zum Ausgangspunkt: Property-Management - Objektbuchhaltung/Kostenerfassung - Ausgangsrechnungen - Ausgangsrechnungen
Γffne denΒ Datensatz der Ausgangsrechnung, die du zum automatischen Versand bereitstellen mΓΆchtest.
Klicke in der Arbeitsleiste unter Workflow auf Elektronischer Versand (Dokument wird erstellt).
WΓ€hle das Datum, ab dem die Rechnung versendet werden soll und bestΓ€tige die Angaben.
Die Rechnung wird bei der nΓ€chsten AusfΓΌhrung des Timer-Jobs βGL_MAIL_Warteschlangeβ versandt, sofern die Mail-Einstellungen des Debitors korrekt sind. Nach Versand wird der Versandzeitpunkt im Merkmal Versendet am angezeigt.
Β
Β
Β