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    Eingangsrechnungen im Zahlungslauf (0502)
    Updated Juli 17

      Eingangsrechnungen im Zahlungslauf (0502)

      Property-Management/Zahlungsverkehr/Eingangsrechnungen im Zahlungslauf

      Diese Tabelle enthält alle Zuordnungen von Eingangsrechnungen zu Zahlungsläufen. Sehen Sie im zugehörigen Formular die Details zu den zu überweisenden Beträgen und zum Überweisungsstatus ein.

      Formularhilfe



      Identifikation

      In diesem Infobereich sind Angaben zur Identifikation des Datensatzes hinterlegt.

      Zahlungslauf

      Auswahl des Zahlungslaufs, dem die Eingangsrechnung zugeordnet ist.

      Eigenes Bankkonto

      Auswahl des eigenen Bankkontos, das mit dem Überweisungsbetrag belastet wird.

      Eingangsrechnung

      Anzeige der Eingangsrechnung, die dem Zahlungslauf zugeordnet ist.

      Bankverbindung des Kreditors

      Auswahl des Bankkontos des Kreditors, dem der Überweisungsbetrag gutgeschrieben wird.

      Zahlungsbetrag [€]

      Eingabe des Betrages in Euro, der mit der Überweisung gezahlt werden soll.

      Zahlungsziel

      Hier kannst du das Zahlungsziel angeben.

      Überweisungstext

      Eingabe des Überweisungstextes.

      Anzahlung [€]

      Geleistete Anzahlung [€]

      Rechnung offen [€]

      Hier kannst du den Rechnungsbetrag in Euro eintragen.

      Skontoabzug bis

      Hier kannst du den Skontoabzug bis

      Skonto (brutto) [€]

      Hier kannst du den Skonto (brutto) eintragen.

      Details

      Details zur Rechnung und zur Überweisung können diesem Infobereich entnommen werden.

      SEPA-End-to-End-ID

      Anzeige der SEPA-End-to-End-ID der Überweisung.

      Überweisungsdatum

      Anzeige des Datums, an dem die Überweisung durchgeführt wurde.

      Überweisung übertragen?

      Angabe, ob die Überweisung übertragen wurde.

      IBAN Sender

      Anzeige der IBAN des Absenderkontos.

      IBAN Empfänger

      Anzeige der IBAN des Empfängerkontos.

      Prüfung

      Prüfung

      Prüfung vor Übertragung

      Anzeige der Meldung bei negativem Prüfergebnis.

      Prüfung ignorieren

      Angabe, ob ein negatives Prüfergebnis ignoriert werden soll. Setzen Sie das Häkchen, wenn die Überweisung trotzdem ausgeführt werden soll.

      Bankmeldung

      Bankmeldung

      Meldung

      Warum die Überweisung nicht ausgeführt wurde.

      Zahlungslauf-Prüfung

      Zahlungslauf-Prüfung

      Kreditorkonto verwendbar?

      Kreditorkonto verwendbar?

      Rechnung freigegeben?

      Rechnung freigegeben?

      RechnungSperrenWennÜberwiesen

      Diese Funktion prüft im Hintergrund, ob die vorliegende Rechnung schon zur Überweisung an die Bank weitergeleitet wurde und verhindert in diesem Fall jede Form der Bearbeitung der Rechnung.

       

      Anwenderhilfe

      Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.

      Administratorenhilfe

      Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.

      Inbetriebnahme

      Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.

       

       

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